内审管理评审记录范本(doc-18).docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约7.87千字
  • 约 16页
  • 2026-08-14 发布于北京
  • 举报

年度内审方案

编号:SQ

审核目的:

检查本公司的质量治理体系的符合性和运行的有效性。

包括:质量手册是否适用于本公司起重吊具产品的制造和效劳。

对事实上现全过程是否进行的操纵与治理,

是否能够证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的要求的产品。

通过体系的有效运行和持续革新,以及保证符合顾客与适用的要求是否能增进顾客的满足。

被审核部门(岗位):

总经理,治理者代表,办公室,车间,业务部,质检部;

审核依据:

GB/T19001-2000idtISO9001:2000

质量手册与程序文件

3.与质量治理体系有关的治理标准、工作标准、操作规程、检验标准、作业指导书以及应用到的所有相关的。

审核方法:

集中式审核

审核时刻、持续时刻:

2004-07-08至2004-07-09

时刻:时刻:时刻:

审核实施方案

编号:

审核组组长:______组员:______2004年07月8-9日第页,共页

审核目的:检验质量治理体系的符合性,是否能够迎接外审;

审核依据:GB/T19001—2000idtISO9001:2000

审核覆盖产品:起重吊具的制造与效劳;

审核时刻:2004年07月08日至2004年07月09日

首次会议时刻:07月08日9时分

末次会议时刻:07月09日16:00时分

现场审核期间请被审核方有关人员参加以下活动:

首、末次会议:最高治理者或其代表及与审核

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档