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- 2026-08-17 发布于福建
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2026年审计实务模拟测试:财务报表审计流程及注意事项
一、单项选择题(每题1分,共20题)
1.在审计计划阶段,注册会计师需要评估被审计单位的内部控制风险,以下哪项因素不属于评估内容?
A.重大错报风险评估结果
B.被审计单位的业务性质和复杂程度
C.管理层的诚信和道德水平
D.财务报表项目的账龄分布
2.在执行风险评估程序时,注册会计师通常采用的方法不包括:
A.分析程序
B.详细测试
C.询问管理层和关键人员
D.实地观察
3.如果被审计单位采用自动化信息系统处理业务,注册会计师在测试内部控制时应当关注:
A.系统的变更流程
B.数据的备份机制
C.操作人员权限设置
D.以上都是
4.在控制测试中,注册会计师选择样本时采用统计抽样的主要目的是:
A.评估控制运行的有效性
B.确定总体金额
C.发现重大错报
D.评估抽样风险
5.对于被审计单位的关联方交易,注册会计师需要重点关注:
A.交易价格的公允性
B.交易的必要性
C.管理层的披露完整性
D.以上都是
6.在实质性程序中,注册会计师对固定资产进行监盘的主要目的是:
A.确认资产的存在
B.评估资产的使用状况
C.测试资产减值准备计提的准确性
D.以上都是
7.对于被审计单位的货币资金,注册会计师通常采用的方法是:
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