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- 2026-08-19 发布于广西
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SZ—001:医院内部审计制度
第一章总则
第一条制定目的
为健全医院内部审计监督体系,规范内部审计工作流程,强化医院经济活动、财务管理、项目建设、内控运行的全过程监督管控,防范经济风险、规范运营管理、提升资金使用效益、保障国有资产安全完整,推进医院治理体系和治理能力规范化、精细化、法治化建设,结合医院运营管理实际,特制定本制度。
第二条制定依据
本制度依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《卫生健康行业内部审计基本指引》《公立医院内部控制管理办法》《卫生计生系统内部审计工作规定》等国家法律法规及行业规范,结合医院内控管理、财务管理制度、招投标管理制度等相关院内制度制定。
第三条适用范围
本制度适用于医院内部审计机构、专职及兼职审计人员,覆盖医院所有经济活动、财务收支、预算执行、基建修缮、设备采购、物资耗材、合同管理、专项资金、对外合作、经济责任、内部控制评价等审计相关工作,适用于全院各科室、部门及下属挂靠、协作经营相关项目的审计监督管理。
第四条核心原则
医院内部审计工作严格遵循独立客观、依法依规、全面覆盖、风险导向、实事求是、闭环整改、提质增效的原则,坚持监督与服务并重、查错与纠偏结合、风控与提质同步,保障审计工作合法、公正、规范、高效开展。
第五条工作定位
内部审计是医院内部独立的经济监督、评价与咨询活动,通过常态化审计监督、内控评价、风险
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