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- 2026-08-20 发布于中国
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会计审计实务与案例分析试题及答案
会计审计实务与案例分析试题及答案
会计审计实务与案例分析试题及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计人员在实施实质性程序时,发现某项交易记录金额与原始凭证不符,以下哪种处理方式是正确的?()
A.直接调整金额以符合原始凭证
B.忽略该不符之处,继续审计
C.要求管理层解释差异并获取解释文件
D.立即终止审计程序
2.在审计过程中,以下哪种情况属于内部控制的缺陷?()
A.公司制定了完善的内部控制制度
B.公司内部控制制度执行力度强
C.公司内部控制制度未涵盖所有业务环节
D.公司内部控制制度定期进行评审和更新
3.审计人员在进行风险评估时,以下哪种方法适用于评估公司面临的风险?()
A.审计抽样
B.审计观察
C.审计询问
D.审计分析程序
4.在审计工作中,以下哪种情况属于审计人员的责任?()
A.管理层提供虚假信息
B.管理层对内部控制制度的执行不力
C.审计人员未能发现重大错误或舞弊
D.管理层未能提供必要的工作底稿
5.审计人员在执行审计程序时,以下哪种情况需要实施追加审计程序?()
A.管理层提供的解释文件充分可靠
B.审计抽样结果符合预期
C.审计人员获
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