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  • 2026-08-21 发布于河南
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公司稽核笔试试题

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、选择题(每题2分,共20分)

1.以下哪项不属于内部控制的五要素?

A.控制环境

B.风险评估

C.会计系统

D.对控制的监督

2.在审计过程中,如果注册会计师计划依赖内部控制在特定领域的控制运行有效性,则必须执行的工作是?

A.了解该控制的设计

B.测试该控制的运行有效性

C.评估该控制的设计有效性

D.以上都是

3.以下哪种抽样方法属于非统计抽样方法?

A.分层抽样

B.简单随机抽样

C.停止抽样

D.系统抽样

4.当审计师发现内部控制存在重大缺陷时,首先应该采取的措施是?

A.立即出具无法表示意见的审计报告

B.将该缺陷及时告知被审计单位管理层和治理层

C.自行修复该内部控制缺陷

D.暂停审计工作直至缺陷被修复

5.以下关于审计证据的说法中,正确的是?

A.审计证据的质量取决于其来源

B.纸质证据比电子证据更具可靠性

C.审计证据的充分性和适当性是相互独立的

D.审计证据只能通过询问和观察获取

6.以下哪种情况可能导致审计师对财务报表发表保留意见?

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