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- 2026-08-22 发布于安徽
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审计工作年终总结和来年工作计划
引言
时光荏苒,岁聿其莫。在过去的一年中,审计工作在公司(或单位)的正确领导下,紧紧围绕年度中心工作,秉持独立、客观、公正的原则,以风险为导向,以控制为核心,以增值为目标,全面履行审计监督与服务职能。通过全体审计人员的共同努力,在揭示问题、防范风险、促进管理、提升效益等方面取得了一定成效。本总结旨在回顾过去一年的工作得失,分析现存问题,并对来年工作进行规划与展望,以期更好地发挥审计在治理体系中的基石和重要保障作用。
一、过去一年审计工作回顾
(一)主要工作及成效
过去一年,我们聚焦主责主业,统筹推进各项审计任务,审计覆盖面与深度得到进一步拓展。
1.审计项目有序推进,监督效能持续发挥。全年共组织实施了包括财务收支审计、专项费用审计、工程项目审计、经济责任审计以及重点领域风险审计在内的若干审计项目。通过对重点部门、关键环节和高风险领域的审计监督,及时发现并揭示了经营管理中存在的薄弱环节。例如,在对某重点项目的跟踪审计中,我们提前介入,对项目招投标、合同管理等环节进行了细致核查,有效防范了潜在的管理风险。
2.问题揭示与风险防范并重。审计工作始终将揭示问题作为出发点,将防范风险作为落脚点。在各类审计项目中,我们注重从制度层面、流程层面分析问题产生的根源,累计发现并指出了若干在内部控制、合规管理、资源配置等方面存在的问题。针对这些问题,我们不
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