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- 2026-08-23 发布于四川
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2026年经费自查报告(3篇)
第一篇
2026年经费自查工作严格按照市财政局《关于开展2026年度市级预算单位经费使用合规性专项自查的通知》(X财预〔2026〕72号)要求,由本单位财务科牵头,办公室、纪检监察组、各业务科室共同参与,于2026年10月9日至10月20日完成全口径、全流程自查工作,自查覆盖2026年1-9月所有经费收支事项,涉及资金总规模12872.64万元,未发现重大违规违纪问题,现将自查具体情况报告如下:
一、自查工作开展总体情况
本次自查成立了以单位主要负责人为组长,分管财务的副主任为副组长,各科室负责人为成员的自查工作领导小组,第一时间召开自查动员部署会,明确自查工作目标、范围、流程及责任分工,制定《2026年度经费自查工作实施方案》,细化12项自查核查要点,确保自查工作不留死角、不走过场。
本次自查范围涵盖人员经费、公用经费、项目专项经费、“三公”经费、会议费培训费五大类经费,自查内容覆盖预算编制、经费拨付、支出审批、报销审核、账务核算、绩效落地6个核心环节,采用“科室自查+财务复核+纪检抽查”的三级核查模式,要求各科室首先对本科室牵头的所有经费支出事项进行全面梳理,填写自查表并签字确认,财务科对所有支出凭证、资金流水逐一复核,纪检监察组对重点项目、大额支出进行随机抽查,累计抽查凭证1276份,核对资金流水429笔,访谈相关经办人员37人次,实现所有支出
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