专业自查报告模板(3篇)
第一篇
本次自查严格按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》《财政部关于开展202X年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》要求,由单位内部控制建设领导小组牵头,覆盖全部内设科室、下属事业单位及202X年1月1日至202X年12月31日全部经济业务、内部管理事项,累计梳理文件127份、核对账目342笔、访谈岗位人员46名,形成自查结果如下。
一、自查工作总体开展情况
本次自查共分为三个阶段实施,第一阶段为部署动员阶段,1月15日召开内部控制自查工作部署会,传达财政部门自查工作要求,明确各科室自查责任分工,制定《202X年度内部控制自查工作实施方案》,细化12类47
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