隐患台账销号闭环处理办法.docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约6.68千字
  • 约 19页
  • 2026-08-24 发布于四川
  • 举报

隐患台账销号闭环处理办法

一、总则

1.1目的依据

为建立健全安全隐患“排查-登记-整改-核验-销号”全流程闭环管理机制,压实各级隐患治理责任,防范隐患升级导致生产安全事故发生,依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(应急管理部令第16号)及行业专项监管要求,结合本单位实际制定本办法。

1.2适用范围

本办法适用于本单位及下属各分公司、项目部、外包作业单位所有生产经营场景的隐患台账管理,涵盖生产设备设施、作业环境、人员行为、管理体系四大类隐患,包括日常巡检、专项检查、上级部门督查、第三方机构诊断、群众举报等各类渠道发现的隐患。

1.3基本原则

1.分级负责原则:按照“谁主管谁负责、谁整改谁负责、谁核验谁负责”的要求,明确隐患排查、整改、核验各环节责任主体,一级对一级负责,确保责任可追溯。

2.闭环管理原则:所有隐患必须统一纳入台账管理,做到“登记有编号、整改有方案、过程有记录、核验有标准、销号有依据”,实现全流程可追溯、无遗漏。

3.动态更新原则:隐患台账实行“每日更新、每周汇总、每月通报”,对新增隐患即时登记、整改中隐患跟踪进度、已销号隐患定期复核,确保台账数据与现场实际一致。

4.实事求是原则:隐患登记、整改、核验各环节数据必须真实准确,严禁虚报整改进度、隐瞒隐患问题、降低核验标准,一经发现严肃追究相关人员责任。

二、隐患分级与台账设

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档