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- 2026-08-26 发布于北京
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审计计划书
审计项目名称:收费与预付费资金监管合规专项审计
编制人:审计部XXX
编制日期:XXXX年XX月XX日
项目编号:SA-2026-093
一、审计目标
对公司教育板块(含民办学校、培训机构、托育中心等)的收费行为合规性、预付费资金的收取、存储、使用、退还及财务核算全流程的合规性、安全性实施独立审计,具体目标如下:
收费项目与标准合规性:审查各项收费项目(学费、住宿费、代收费、服务性收费等)及收费标准是否经教育、发改、市场监管等部门备案或审批,有无未经批准擅自设立收费项目、超标准收费或强制服务性收费。
预付费资金收取与入账完整性:确认所有预收学费、培训费等是否全额、及时进入公司指定账户及符合监管要求的预付费资金存管账户,有无截留、坐支、不入账或转入个人账户。
预付费资金监管合规性:审查预付学费等是否符合教育主管部门关于“预付费资金监管”的要求(如资金全额存入监管账户、按课时进度释放资金),有无绕过资金监管、挪用监管账户资金。
退费政策与执行公正性:检查退费政策是否符合法规及公开承诺,退费计算是否准确,退费是否及时,有无设置不合理障碍、无故克扣或长期拖欠应退费用。
跨期收入确认准确性:核实预收账款是否按会计政策和培训服务履约进度(如已耗课时、已过学期)正确分期确认为收入,有无一次性全额确认或随意调节收入进度以粉饰报表。
收费票据与税务合规性:审查收费是否按规定开具合规票据
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