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  • 2026-08-26 发布于湖南
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中国移动内部审计岗招聘试题及答案.docx

中国移动内部审计岗招聘试题及答案

中国移动内部审计岗招聘试题及答案

分单项选择题

题目一:内部审计的独立性主要体现在

A审计人员可以自由选择审计对象

B审计部门直接向最高管理层报告工作

C审计人员不受任何干扰地开展审计工作

D审计部门拥有独立的预算权限

答案:C

题目二:根据《中国内部审计准则》,内部审计的目标是

A查错防弊

B增加组织价值和改进经营管理

C监督财务收支的真实性

D评价内部控制的有效性

答案:B

题目三:下列不属于审计证据类型的是

A书面证据

B实物证据

C口头证据

D推理证据

答案:D

题目四:审计工作底稿的主要作用是

A证明审计人员的专业能力

B记录审计过程和结论

C满足客户的要求

D便于审计收费

答案:B

题目五:风险评估是内部审计的哪个阶段的工作

A审计计划阶段

B审计实施阶段

C审计报告阶段

D审计后续阶段

答案:A

题目六:内部控制五要素不包括

A控制环境

B风险评估

C信息与沟通

D绩效考核

答案:D

题目七:审计抽样方法中不属于统计抽样的是

A随机抽样

B分层抽样

C整群抽样

D判断抽样

答案:D

题目八、内部审计部门在组织架构中应处于

A财务部门下属

B纪检部门下属

C最高管理层或董事会下属

D业务部门并列

答案:C

题目九:审计发现的重要性水平取决于

A审计人员的经验

B审计对

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