2026年年度财务报表审阅及反馈函[4篇].docxVIP

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2026年年度财务报表审阅及反馈函[4篇].docx

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2026年年度财务报表审阅及反馈函[4篇]

2026年年度财务报表审阅及反馈函第(1)篇

尊敬的____公司:

背景与目的说明

为保证2026年年度财务报表的合规性与准确性,我方已委托专业机构对贵司2026年年度财务报表进行审阅与反馈。本次审阅旨在全面评估贵司财务数据的真实性、完整性及合规性,保证其符合国家相关法律法规及会计准则要求。

具体事项详细描述

根据审阅结果,贵司2026年年度财务报表在以下方面存在需整改或补充说明的事项:

1.收入确认与税务处理

贵司在2026年收入确认过程中,存在部分交易未按《企业会计准则》规定进行确认,导致收入数据不完整。部分税务处理存在瑕疵,需重新核查并调整相关账务记录。

2.资产与负债分类

贵司在资产与负债分类方面存在不一致情况,部分固定资产未按规定进行分类,导致财务报表结构不清晰。需重新分类并更新相关科目表。

3.关联交易披露

贵司在2026年关联交易披露中存在遗漏,未按要求完整披露与关联方之间的交易情况,违反了《企业内部控制规范》相关要求。

4.财务报表附注

贵司财务报表附注中部分内容缺失或表述不清晰,未能充分说明重要会计政策、估计假设及重大不确定性事项,影响报表可比性与透明度。

数据事实支撑

根据我方审阅结果,贵司2026年财务报表中涉及

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