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- 2026-08-29 发布于河南
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高级审计师考试易错题深度解析(含解析)
一、判断题(本题共10小题,每小题2分,共20分。请在题后括号内填写√或×)
1.审计独立性仅要求审计人员与被审计单位不存在经济利益关联,不包括形式上的独立要求。()
2.无论评估的被审计单位重大错报风险水平多低,审计人员都需要对所有重大类别的交易、账户余额和披露实施实质性程序。()
3.国家审计机关出具的审计报告在向社会公告前,需要征得被审计单位的书面同意。()
4.审计证据的充分性是对审计证据数量的衡量,审计证据数量足够多就可以弥补其质量上的缺陷。()
5.内部审计机构应当向董事会或者最高管理层负责,不受被审计单位管理层的干预独立开展审计工作。()
6.注册会计师在审计过程中识别出的所有错报都应当要求被审计单位调整,否则不得出具无保留意见的审计报告。()
7.控制测试是所有审计项目必须实施的审计程序,不存在可以省略的情形。()
8.绩效审计的评价标准既可以采用国家发布的行业标准,也可以采用被审计单位自行制定的合理绩效目标。()
9.会计师事务所的审计工作底稿自审计报告出具之日起,保存期限不得少于10年。()
10.审计人员对被审计单位提供的电子数据可以直接作为审计证据使用,不需要验证其真实性和完整性。()
二、单项选择题(本题共10小题,每小题2分,共20分。每小题只有一个正
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