2026年企业内审员实务案例分析试题及答案.docxVIP

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2026年企业内审员实务案例分析试题及答案.docx

2026年企业内审员实务案例分析试题及答案

2026年企业内审员实务案例分析试题及答案

2026年企业内审员实务案例分析试题及答案

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.企业在进行内部控制时,以下哪项不属于控制活动的内容?()

A.权限和职责的分配

B.信息的获取与记录

C.信息的处理和报告

D.独立审计

2.在实施内部审计时,以下哪种情况可能导致审计风险的增加?()

A.审计范围全面

B.审计程序严谨

C.审计人员具备专业能力

D.审计对象存在潜在风险

3.根据《企业内部控制基本规范》,企业应建立哪些内部控制机制?()

A.风险评估、内部控制措施和监督评价机制

B.财务控制、运营控制和人事控制机制

C.预算控制、成本控制和效益控制机制

D.生产控制、质量控制和安全控制机制

4.在内部审计中,以下哪项不属于内部审计程序的初始阶段?()

A.制定审计计划

B.审计现场调查

C.检查内部控制设计

D.审计报告的编制

5.以下哪项不属于企业内部审计的目标?()

A.提高企业效益

B.保障资产安全

C.促进合规经营

D.进行财务报表审计

6.企业在实施内部控制时,以下哪项不是控制环境的重要组成部分?()

A.公司治理结构

B.企业文化

C.

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