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- 2026-08-31 发布于江苏
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结算审计工作方案
一、审计背景与目标
在当前经济运行和项目管理的复杂环境下,结算审计作为保障资金合理使用、维护合同双方权益、提升项目管理水平的关键环节,其重要性日益凸显。为确保本次结算审计工作的顺利实施,明确审计方向、规范审计流程、保证审计质量,特制定本方案。
本次结算审计旨在通过独立、客观、公正的审计程序,对项目结算的真实性、合法性、准确性及合规性进行全面核查与评价。具体目标包括:确认工程结算金额的准确性,核实工程量计算、单价套用、费用计取的合规性,审查合同履行情况及变更签证的真实性与合理性,揭示结算过程中可能存在的问题与风险,提出审计意见与改进建议,为项目决策提供可靠依据,促进项目管理的规范化与精细化。
二、审计范围与对象
审计范围:本次审计涵盖[具体项目名称]自项目开工至竣工结算所涉及的全部经济活动及相关资料。主要包括但不限于项目招投标文件、合同协议、施工图纸、设计变更、现场签证、施工组织设计、材料设备采购凭证、工程进度款支付记录、竣工图、结算书以及与项目结算相关的其他文件资料。
审计对象:直接指向[具体项目名称]的结算工作本身,涉及的相关单位包括但不限于项目建设单位、施工单位、监理单位、设计单位及其他与项目结算有关的参与方。审计将聚焦于各方在结算过程中的行为及成果的合规性与准确性。
三、审计依据
审计工作将严格遵循国家及地方相关法律法规、行业规范及项目具体约定,主要依据包括
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