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- 2026-09-01 发布于福建
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2026年企业内部控制体系与管理标准测试
一、单选题(每题2分,共20题)
1.某制造企业发现原材料采购环节存在舞弊风险,根据内部控制框架,以下哪项措施最能直接防范此类风险?
A.加强对供应商的背景调查
B.实行采购部门与财务部门双重复核
C.提高原材料库存周转率
D.定期对采购人员进行职业道德培训
2.某科技公司研发项目预算超支,导致公司财务压力增大。根据《企业内部控制基本规范》,该项目失败的主要原因可能在于
A.内部控制环境薄弱
B.风险评估不足
C.授权审批机制失效
D.信息与沟通不畅
3.某零售企业通过POS系统进行销售收款,为降低现金盗窃风险,应优先采取以下哪项控制措施?
A.限制销售人员接触现金
B.实行每日销售款核对制度
C.加强POS系统权限管理
D.提高商品定价
4.某金融机构发现客户信息泄露事件,根据《网络安全法》,该机构应立即采取以下哪项措施?
A.按照监管要求上报
B.对泄露信息进行加密处理
C.调整客户信息存储方式
D.减少客户信息收集范围
5.某医药企业涉及药品生产环节,为确保产品质量,应重点加强以下哪项内部控制?
A.生产设备维护记录
B.原辅料供应商资质审核
C.生产过程关键控制点监控
D.成品抽检频率
6.某外贸企业发现出口货物被篡改,根据《海关法》
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