排污台账差错整改流程.docxVIP

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  • 2026-09-03 发布于四川
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排污台账差错整改流程

一、排污台账差错识别与定级

1.1差错识别场景

排污台账差错识别覆盖全生命周期场景,各责任主体按固定频次、标准开展识别工作:

企业自查:排污单位环保管理部门牵头,建立“日巡检、周复核、月复盘”机制。日巡检由现场运维人员对当日填报的台账数据进行核对,重点核查生产负荷、污染治理设施投运率、监测数据等实时类指标与现场实际情况的一致性,每日17:00前完成当日数据校验;周复核由台账管理员对本周所有台账条目进行交叉核对,对比生产系统数据、能耗系统数据、污染治理设施运行数据的关联性,重点核查数据逻辑矛盾点,每周五完成本周复核;月复盘由环保负责人组织生产、运维、监测等相关部门召开台账月度评审会,对当月台账的完整性、规范性、合规性进行全面审核,同步比对自动在线监测数据、自行监测报告、排污许可执行报告的关联数据,识别差异项。

监管检查:包含生态环境部门日常执法检查、专项督查、“双随机、一公开”检查三类场景。执法人员现场检查时需对照《排污许可管理条例》要求的台账必填内容,逐一核查数据真实性、逻辑关联性,现场出具《现场检查意见书》明确差错问题;专项督查针对重点排污单位、重污染天气应急响应期间的台账数据开展定向核查,重点核查应急减排措施落实相关台账记录的真实性;“双随机、一公开”检查按季度抽取检查对象,检查结果同步录入生态环境监管信息系统,涉及台账差错的第一时间推送至排污单位。

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