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- 2026-09-05 发布于四川
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审计学核心业务循环专题筹资循环审计从内部控制到实质性程序的完整实务框架
Contents课程目录系统掌握筹资循环审计的核心流程、内部控制与实务方法01筹资循环审计概述02筹资活动的内部控制03短期借款审计04长期借款审计05应付债券审计06所有者权益审计07筹资循环审计案例与实务
CHAPTER01筹资循环审计概述理解筹资循环的业务范围、审计目标与核心凭证体系
筹资循环审计筹资循环的业务范围与特征筹资循环涵盖企业通过债务融资、权益融资及利润分配等方式获取和运用资金的全过程,具有业务频次低但单笔金额巨大、法律法规约束严格、利益相关方众多等鲜明特征,是审计中需要特别关注的高风险领域。债务筹资业务包括短期借款、长期借款、应付债券等,企业通过举债方式从银行或资本市场获取资金涉及还本付息、抵押担保、债务契约条款遵守等持续性义务,审计复杂度较高举债融资权益筹资业务包括实收资本(股本)投入、资本公积形成、增发新股或配股等权益性融资方式涉及公司章程、股东大会决议、工商变更登记等法律程序,合规性要求极为严格权益融资利润分配业务包括提取盈余公积、向股东分配现金股利或股票股利、弥补以前年度亏损等分配方案须经股东大会批准,需同时兼顾法律强制性规定与股东利益平衡股东回报
筹资循环审计筹资循环审计的目标与认定筹资循环审计围绕存在性、完整性、权利与义务、计价与分摊、列报与披露五类管理层认定展开,其中完整性认定
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