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- 2026-09-05 发布于四川
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本年度,在公司董事会的正确领导与各业务部门的协同配合下,财务部紧紧围绕公司年度经营目标,坚持以效益为中心、以风险防控为底线,扎实推进各项财务管理工作。现将全年财务工作情况、核心指标完成情况、内控建设成效、存在问题及下一年度工作规划汇报如下,请审阅。
一、年度财务工作总体回顾
本年度财务部以规范核算、强化预算、优化资金、严控风险为主线,全面梳理并优化了财务业务流程。在会计核算方面,严格执行国家会计准则与公司财务制度,确保账务处理及时、准确、合规,全年完成凭证录入与账务结转工作,报表出具保持零差错。在资金管理方面,统筹规划资金收支节奏,合理调度存量资金,提高资金使用效率,有效压降综合融资成本。在税务管理方面,紧跟国家税收政策变化,依法合规完成各项税费申报与缴纳,积极开展税收优惠政策申报,全年未发生税务稽查处罚事件。同时,财务团队主动向前延伸,参与重大项目测算与合同评审,推动业财深度融合,为经营决策提供了及时、准确的数据支撑。
二、核心财务指标完成情况
全年公司实现营业收入稳步增长,同比增幅达到预期目标,超额完成年初预算任务。利润总额与净利润均实现正向增长,主营业务毛利率保持在合理区间,盈利能力持续巩固。成本费用控制方面,通过精细化管理与流程再造,期间费用率同比下降,其中管理费用与销售费用得到有效压降,投入产出比进一步优化。资产负债结构持续改善,资产负债率控制在稳健区间,流动比率与速动比
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