财政内部风险防控自查工作报告.docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约7.14千字
  • 约 16页
  • 2026-09-07 发布于四川
  • 举报

财政内部风险防控自查工作报告

为深入贯彻落实关于加强财政资金管理及内部风险防控的系列重要指示精神,切实筑牢财政资金安全防线,提升财政管理效能,根据上级部门关于开展财政内部风险防控自查工作的统一部署和要求,我单位高度重视,迅速行动,成立了由主要负责人任组长的自查工作领导小组,制定了详尽的自查实施方案,对财政预算管理、资金拨付、会计核算、资产管理等关键环节进行了全方位、深层次的自查自纠。本次自查工作坚持问题导向,聚焦核心业务流程,旨在全面排查风险隐患,堵塞管理漏洞,建立健全长效机制。现将自查工作的具体开展情况、发现的问题、原因剖析及整改措施报告如下:

一、自查工作组织实施情况

(一)加强组织领导,压实工作责任

单位党组(党委)深刻认识到财政内部风险防控的极端重要性,将其作为当前一项严肃的政治任务和基础性管理工作来抓。第一时间召开专题会议,传达学习上级文件精神,统一思想认识。成立了以“一把手”为组长,分管财务领导为副组长,各科室负责人为成员的财政内部风险防控自查工作领导小组。领导小组下设办公室在财务科,具体负责自查工作的组织协调、方案制定、督促检查和汇总上报工作。形成了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能部门抓落实、全员参与共防范”的工作格局,确保自查工作不留死角、不走过场。

(二)细化实施方案,明确自查范围

结合单位实际业务特点,研究印发了《财政内部风险防控自查工作实施方案》。方案明

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档