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  • 2026-09-07 发布于四川
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安全检查问题台账管理细则

第一章总则

第一条为进一步规范本单位安全检查问题台账的建立、登记、整改、验收、销号及归档等全过程管理,确保各类安全隐患能够被及时发现、准确记录、有效整改和彻底消除,形成安全隐患排查治理的闭环管理机制,防范和减少各类生产安全事故的发生,特制定本细则。

第二条本细则适用于本单位各部门、各下属生产单位、车间、班组以及驻场承包商在日常安全检查、专项安全检查、季节性安全检查、节假日前安全检查、综合性安全检查等各类安全检查活动中所发现问题台账的管理工作。

第三条安全检查问题台账的管理必须遵循“全面覆盖、准确记录、分级管控、责任到人、闭环管理、持续改进”的基本原则。隐患排查治理及台账登记情况将作为各部门及相关人员安全绩效考核的重要依据。

第四条本细则中所指的安全检查问题,包括但不限于物的不安全状态、人的不安全行为、不良的作业环境条件以及安全管理上的缺陷。台账不仅是隐患记录的载体,更是安全隐患追溯、分析和改进管理机制的核心工具。

第二章组织机构与职责分配

第五条单位主要负责人是安全检查问题台账管理的第一责任人,负责保障台账管理工作所需的人力、物力和财力资源,定期听取安全隐患排查治理情况的汇报,对重大安全隐患的整改方案及资金投入进行审批,并对台账闭环管理的总体成效负责。

第六条安全环保部门是安全检查问题台账的日常监督管理部门,具体职责包括:

1.负责制定、修

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