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- 2026-09-07 发布于江苏
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金融产品信息披露审查制度
第一章总则
第一条为有效防控金融产品信息披露风险,规范信息披露业务流程,提升公司治理水平,保障投资者合法权益,根据国家相关法律法规及公司内部控制要求,特制定本制度。通过建立健全信息披露审查机制,强化风险识别与管控,确保金融产品信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性,防范因信息披露不当引发的各类风险事件,维护公司市场声誉与可持续发展。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在金融产品研发、推广、销售及日常管理活动中涉及的信息披露行为。具体适用范围包括但不限于以下场景:
(一)金融产品设计阶段的信息披露方案审核;
(二)产品宣传材料(如产品说明书、推介手册、风险揭示书等)的审查与发布;
(三)定期报告、临时公告等对外披露信息的合规性审查;
(四)涉及第三方合作机构的信息披露合作与监管要求;
(五)因市场变化、监管政策调整引发的信息披露义务履行。
第三条本制度涉及的核心术语定义如下:
(一)“XX专项管理”是指针对金融产品信息披露全流程的系统性风险防控与管理活动,涵盖制度建设、业务审查、技术支撑、责任落实及持续优化等环节,旨在通过制度化手段确保信息披露合规。
(二)“XX风险”是指在金融产品信息披露环节中可能存在的合规风险、市场风险、操作风险及声誉风险等,其表现形式包括但不限于信息遗漏、表述误导、披
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