被审计单位管理层声明书.docxVIP

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  • 2026-09-07 发布于四川
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被审计单位管理层声明书

致[审计机构全称]:

本公司已委托贵所对本公司[20XX年1月1日至20XX年12月31日]的财务报表进行审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注。为配合贵所的审计工作,本公司管理层就已知悉的全部事项作出如下声明,确保所有声明内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,愿意承担相应的法律责任。

一、财务报表编制责任的声明

1.本公司管理层严格按照《企业会计准则》及相关会计制度的规定编制财务报表,公允反映了本公司20XX年12月31日的财务状况以及20XX年度的经营成果和现金流量,不存在故意遗漏或虚构交易、事项的情况。

2.本公司已建立健全与财务报告相关的内部控制制度,设计并执行了必要的控制程序,以保证财务数据的真实性、准确性和完整性。截至20XX年12月31日,本公司财务报告相关内部控制不存在重大缺陷,未发生因内部控制失效导致的重大舞弊、资产损失或财务错报。

3.本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担全部责任,确保所提供的财务报表及相关附注内容不存在重大错报,所有会计政策的选用符合一贯性原则,若存在会计政策变更或会计估计调整,均已履行内部审批程序并在财务报表附注中充分披露。

二、所提供审计资料真实性与完整性的声明

1.本公司已向贵所提供了全部财务会计资料及相关业务资料,包括但不限于:全部

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