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- 2026-09-08 发布于四川
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《乡镇财政财务管理专项自查整改报告》
为深入贯彻落实中央及省市关于加强乡镇财政财务管理工作的各项决策部署,进一步严肃财经纪律,规范财务行为,提高资金使用效益,防范财政风险,根据上级关于开展财政财务管理专项检查的通知要求,我镇高度重视,迅速行动,成立专项自查工作领导小组,对全镇财政财务管理工作进行了全方位、深层次的自查自纠。本次自查坚持以问题为导向,通过查阅账目、盘点资产、核实凭证、座谈询问等方式,对预算编制执行、资金安全管理、专项资金使用、国有资产管理、会计核算基础等方面进行了细致梳理。现将自查情况、存在问题、原因剖析及整改措施报告如下:
一、自查工作开展情况
(一)加强组织领导,压实工作责任
镇党委、政府深刻认识到此次专项自查整改工作的重要性,将其作为当前的一项重要政治任务来抓。第一时间成立了由镇长任组长,纪委书记、分管财政副镇长任副组长,财政所、农经站、纪委办公室等相关职能部门负责人为成员的专项自查工作领导小组。领导小组下设办公室于财政所,具体负责自查工作的组织协调、方案制定、业务指导和督促检查。同时,明确了各职能部门的工作职责,形成了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能科室抓落实”的工作格局,确保自查工作不走过场、不留死角。
(二)制定实施方案,明确自查重点
结合我镇实际,制定了详实的《乡镇财政财务管理专项自查工作实施方案》。方案明确了自查的范围为上一年度及本年度截至目前的
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