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- 2026-09-08 发布于江苏
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金融风险防范监管协调联动制度
第一章总则
第一条为有效防范和化解金融风险,规范公司内部风险管理体系建设,提升风险管理专业化水平,保障公司稳健运营和可持续发展,结合公司实际情况,特制定本制度。通过建立健全金融风险防范监管协调联动机制,明确各层级、各部门的职责分工,完善风险识别、评估、处置全流程管理,强化合规经营意识,构建协同高效的风险防控体系,防范系统性、区域性金融风险事件发生,特此规定。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。公司所有金融相关业务活动,包括但不限于信贷投放、投资交易、融资担保、流动性管理、衍生品交易、跨境业务等,均须遵守本制度要求。公司下属单位的金融风险管理工作,应参照本制度执行,并接受公司统一监管和协调。
第三条本制度中下列术语含义如下:
(一)“金融风险专项管理”是指公司为防范和化解金融风险,围绕风险识别、评估、预警、处置、报告等环节,建立健全管理制度、完善组织架构、明确职责分工、优化流程机制、强化资源保障的系统性管理活动。
(二)“金融风险”是指公司在金融业务活动中可能面临的各类风险,包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险、声誉风险等。
(三)“合规管理”是指公司为确保金融业务活动符合国家法律法规、监管要求及内部管理制度,所开展的制度建设、流程优化、行为规范、监督考核等综合性管理活动。
(四)
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