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  • 2026-09-08 发布于四川
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企业工会经费收支管理情况经审工作报告.docx

企业工会经费收支管理情况经审工作报告

一、审计概况与工作依据

工会经费审计不仅是对财务数据的核对,更是对工会组织维护职工权益、服务企业大局能力的全面体检。本次审计依据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》《工会会计制度》及《基层工会经费收支管理办法》等相关规定,对公司工会2023年1月1日至2023年12月31日期间的经费收支管理情况进行了全覆盖、全口径的就地审计。

本次审计采取了“详查与抽查相结合、账务与实物相印证、内控与流程相贯通”的工作方法。审计组共计查阅会计凭证128册、原始单据3,542份,盘点固定资产156项,访谈工会关键岗位人员12人次,并延伸抽查了4个分工会小组的台账记录。审计范围涵盖经费收入、经费支出、资产管理、内部控制及预算执行五个维度,重点聚焦经费使用的合规性、效益性及风险防控。

二、经费收入审计情况

收入的足额计提与及时到账是保障工会各项工作正常运转的“源头活水”,任何环节的截留或拖欠都将直接影响工会职能的发挥。经审计,本年度工会经费总收入为XXX万元,完成年度预算的108.5%,同比增长12.3%。收入结构清晰,来源合规,未发现截留、挪用或违规设立账外账(“小金库”)的情况。

1.会费收入

会员会费收缴工作体现了职工的组织观念,收缴率是衡量工会组织凝聚力的基础指标。本年度应缴会费人数1,245人,

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