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会计师工作所审查流程执行详细方案.docx

会计师工作所审查流程执行详细方案

第一章会计政策与会计估计概述

1.1会计政策的选择与变更

1.2会计估计的判断与计量

1.3会计政策变更的影响分析

1.4会计估计变更的确认与披露

1.5会计政策与会计估计的内部审核

第二章会计信息质量审查流程

2.1会计信息真实性的审查

2.2会计信息的准确性审查

2.3会计信息的完整性审查

2.4会计信息的及时性审查

2.5会计信息的一致性审查

第三章内部控制与风险评估

3.1内部控制制度的建设与执行

3.2内部控制风险的识别与评估

3.3内部控制缺陷的纠正与改进

3.4内部控制的有效性测试

3.5内部控制审计的执行

第四章审计证据的收集与分析

4.1审计证据的可靠性分析

4.2审计证据的充分性判断

4.3审计证据的适用性评估

4.4审计证据的整合与分析

4.5审计证据的披露要求

第五章财务报表审查结果与报告

5.1财务报表的总体评价

5.2财务报表的审计调整与披露

5.3财务报表审查的结论与建议

5.4财务报表审查报告的撰写

5.5财务报表审查的报告披露

第六章财务报告审计的后续监管

6.1财务报告审计的持续监控

6.2财务报告审计的定期复查

6.3财务报告审计的专项审查

6.4财务报告审计的问题处理

6.5财务报告审计的反馈与改进

第七章审计质量控制与改进

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