医院国有资产盘点对账专项审计问题根源剖析及整改
1审计背景与问题综述
本次专项审计并非例行的资产清点,而是对医院资产管理“免疫系统”的一次全面体检,旨在通过盘点与对账的偏差数据,透视资产全生命周期管理中的制度性漏洞与执行性缺陷。审计覆盖了全院临床、医技、行政及后勤共42个科室,重点核查了单价1000元及以上通用设备、单价1500元及以上专用设备以及房屋建筑物、无形资产,共计盘点资产12,800项,账面总值8.6亿元。
审计发现的核心问题集中在账实不符、资产流失风险、折旧计提不规范及信息化管理断层四个维度。其中,账实不符差异率达到3.8%,涉及金额约3268万元;另有
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