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- 2026-09-14 发布于陕西
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第
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4隐患排查治理情况检查表
受检部门:____________检查人:________检查日期:____年__月__日
序号
检查项目
检查内容与标准要求
检查结果
问题描述与整改要求
1
排查机制
建立隐患排查治理制度,明确排查频次、排查内容、整改流程和验收标准。
□符合
□不符合
□不适用
2
分级排查
岗位日查、班组周查、部门月查、公司季查及节前专项检查落实,记录完整。
□符合
□不符合
□不适用
3
重大隐患
重大事故隐患排查治理做到责任、措施、资金、时限、预案“五落实”,并按规定上报。
□符合
□不符合
□不适用
4
隐患台账
隐患台账完整,记录隐患发现、评估、整改、复查、销号全过程。
□符合
□不符合
□不适用
5
闭环管理
一般隐患立即整改,不能立即整改的落实管控措施、明确责任人和整改时限,整改后验收销号。
□符合
□不符合
□不适用
6
公示报告
重大隐患按规定向从业人员公示,从业人员有权向有关部门报告,报告渠道畅通。
□符合
□不符合
□不适用
7
节前专项
中秋国庆节前组织全面隐患排查,形成检查记录,隐患清单报安全管理部门备案。
□符合
□不符合
□不适用
检查结论:□符合要求□不符合要求(整改事项见上表)□限期整改
检
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