2022年审计人员年度工作总结范文
一、年度核心审计任务完成情况
2022年全年共参与、牵头完成财务收支、经济责任、专项审计3大类17个审计项目,覆盖公司8个事业部、12家全资子公司,所有项目均在年初计划规定的时限内出具正式审计报告,未发生因审计事实偏差导致的复议或投诉。
1.财务收支审计:作为项目主审完成3个资产规模超20亿元的子公司财务收支审计,作为助审参与剩余3个项目,累计覆盖资产规模127亿元,排查凭证、合同、银行流水等资料1.2万份,识别账实不符、费用列支不合规、往来款长期挂账等问题42项,涉及违规/待规范金额合计7826万元;提出的“往来款按账龄分级清收”建议落地后,2022年四
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