2025-2026年企业内部审计工作未来展望规划方案
为深入贯彻落实《中华人民共和国审计法实施条例》《企业内部控制基本规范》及《中国内部审计准则第2201号——内部审计发展规划》等法律法规与政策文件。同时,紧密围绕企业治理现代化与风险防控能力提升的实际需求,结合当前经济形势变化与企业内部审计工作发展现状,特制定本方案。本方案执行周期为2025年1月至2026年12月。并且适用范围覆盖公司总部各部门及下属各级子公司,覆盖对象为公司全体员工及关键业务流程。特制定本方案。
一、总体要求与工作目标....................3
(一)总体要求........................7
(二)工作目标.......................11
二、责任体系与任务分解...................15
(一)公司董事会......................19
(二)内部审计部门.....................23
(三)各部门及下属子公司..................27
(四)全体员工.......................31
(五)内部审计业务体系优化.................35
一、总体要求与工作目标
(一)总体要求
坚持问题导向、风险导向、价值导向,以发展内部审计工作质量与效率为核心。而且以强化风险防控、完善
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