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- 2026-09-21 发布于山东
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2026年审计师《审计工作》真题卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。此时,审计人员应采取的措施是()。
A.立即出具保留意见的审计报告
B.拒绝接受审计委托
C.提请被审计单位管理层采取纠正措施,并在审计报告中披露
D.不采取任何行动,继续完成审计程序
2.审计工作底稿的编制目的是()。
A.提供给被审计单位的决策参考
B.证明审计工作已按计划完成
C.作为审计报告的唯一依据
D.增加审计费用,提高审计机构收入
3.在审计抽样中,若审计人员采用分层抽样方法,其主要目的是()。
A.提高样本的代表性
B.减少样本量
C.增加审计成本
D.简化审计程序
4.审计人员对被审计单位的固定资产进行监盘时,应重点关注的环节是()。
A.固定资产的购置发票
B.固定资产的折旧政策
C.固定资产的物理存在和权属证明
D.固定资产的减值准备计提
5.在审计过程中,审计人员发现被审计单位存在管理层凌驾于内部控制之上的情况,此时审计人员应()。
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层解释
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