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- 2026-09-21 发布于广西
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2026年单位经费预算执行工作总结
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》规定,深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子、强化预算绩效管理的决策部署,紧紧围绕本单位年度中心工作任务,以“精准配置、从严管控、提质增效”为核心工作方向,扎实推进预算刚性约束、执行动态监控、绩效全程闭环管理。2026年我单位本级及下属12家基层预算单位,合计收到批复年度预算12865.4万元,全年累计完成预算执行11923.7万元,整体执行率92.68%,较2025年提升2.13个百分点,结转结余资金规模941.7万元,同比下降12.32%,“三公”经费实际支出较上年压减8.7%,超额完成上级下达的压减、盘活考核目标,全年预算执行总体平稳有序,重点领域资金保障到位,资金使用效益较上年实现稳步提升。
主要工作及成效
(一)坚持过紧日子要求,从严管控一般性支出,强化预算刚性约束
年初预算编制阶段,严格落实非刚性、非重点项目支出压减不低于10%的要求,对各类会议、培训、办公耗材、后勤运维等一般性支出逐项审核压减,全年共压减非必要支出预算192.6万元,压减比例达到12.8%,压减腾出的资金全部统筹用于基层业务站点设备更新、突发公共事件应急保障等急需领域。严格管控“三公”经费规模,全年批复“三公”经费预算142万元,实际支出129.64
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