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- 2026-09-25 发布于辽宁
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XX医院2026年预算方案
一、引言
2026年是我院深化改革、推动高质量发展的关键一年。为科学规划医院年度财务收支,优化资源配置,提升管理效能,保障医院各项事业持续、健康、稳定发展,根据国家相关财经法规、卫生健康政策以及医院中长期发展规划,结合上一年度预算执行情况与本年度发展目标,特编制本预算方案。本方案旨在明确目标、规范流程、强化管控,为医院各项工作的顺利开展提供坚实的财务保障。
二、预算编制指导思想与基本原则
(一)指导思想
以国家深化医药卫生体制改革精神为指引,紧密围绕“健康中国”战略部署及区域卫生规划要求,坚持以人民健康为中心,以医院发展战略为导向,以提升医疗服务质量和效率为核心,以精细化管理为手段,统筹兼顾、量入为出、收支平衡、注重绩效,确保医院在医疗、教学、科研、管理等各方面协调可持续发展。
(二)基本原则
1.量入为出,收支平衡原则:严格控制总支出规模,确保收入与支出相匹配,不编制赤字预算,保障医院财务运行的稳健性。
2.统筹兼顾,突出重点原则:在保证医院正常运转的基础上,优先保障重点学科建设、核心技术发展、人才培养以及关乎患者就医体验提升的项目投入。
3.厉行节约,注重绩效原则:倡导勤俭节约,反对铺张浪费,强化成本核算与控制。建立健全预算绩效评价体系,将预算执行效果与资金使用效益作为重要考核指标。
4.科学论证,精细管理原则:预算编制基于充分的调研
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