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- 2026-09-28 发布于江苏
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各相关部门:
为进一步规范本行监事会审计和监督委员会(以下简称“委员会”)的运作,确保其有效履行监督职责,促进本行治理结构的完善和经营管理的规范,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、本行章程及其他相关法律法规、监管要求,本行监事会制定了《[银行股份有限公司名称]监事会审计和监督委员会议事规则》(以下简称“本规则”)。
本规则已经本行监事会审议通过,现予以印发。请各相关单位组织学习,并严格遵照执行。
特此通知。
附件:《[银行股份有限公司名称]监事会审计和监督委员会议事规则》
[银行股份有限公司名称]监事会
[日期:XXXX年XX月XX日]
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附件:[银行股份有限公司名称]监事会审计和监督委员会议事规则
第一章总则
第一条为明确本行监事会审计和监督委员会的职责权限、议事程序和工作要求,确保委员会依法独立、有效地履行监督职能,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》、本行章程及其他有关规定,制定本规则。
第二条委员会是本行监事会下设的专门工作机构,对监事会负责,向监事会报告工作。
第三条委员会的工作宗旨是:通过对本行财务、内部控制、风险管理、合规经营以及董事、高级管理人员履职行为的监督检查,促进本行规范运作,维护本行及全体股东的合法权益。
第二章组织机构与人员组成
第四条委员会成员由监事会从监事会成
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