出入库复核制度.docx

出入库复核制度

第一章总则

第一条为规范仓库物资出入库全流程管理,保障库存数据100%准确、物资质量符合要求、账实差异率控制在0.05%以内,防范错发、漏发、多发、少发及不合格物资入库等风险,结合公司供应链管理实际需求,制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有生产原材料、辅助材料、半成品、成品、备品备件、办公物资、劳保用品、危化品等所有品类物资的出入库复核作业,第三方代储代管物资、委托加工物资的出入库复核参照本制度执行。

第三条出入库复核工作遵循“双人复核、交叉校验、全程留痕、责任到人”的原则,所有出入库单据必须经复核环节确认后方可生效,严禁无复核流程直接办理出入库手续。

第四条各部

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