2026年门店代金券核验核销规定
目录
第一章总则
第二章职责划分
第三章代金券核验核销具体管理内容
第四章违规约束与奖惩机制
第五章申诉处理机制
第六章附则
附件
第一章总则
1.1编制目的
为规范公司旗下全部门店代金券的核验、核销全流程管理,防范财务跑冒滴漏风险,保障消费者合法权益,维护公司品牌信誉,实现代金券营销活动的效益最大化,特制定本规定。
1.2编制依据
本规定严格遵循《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《单用途商业预付卡管理办法(试行)》《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规要求,结合公司实际运营情况编制。
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