进项税额大于销项税额情况说明.docx

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进项税额大于销项税额情况说明

致:XX税务局

我单位XXXX有限公司,统一社会信用代码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX,为增值税一般纳税人。现就我单位XXXX年XX月增值税申报中出现进项税额大于销项税额、当期无增值税应纳税额、产生期末留抵税额的情况,作如下如实说明:

一、本期税务数据概况

1、本期应税销售收入:XXXX元

2、本期计提销项税额:XXXX元

3、本期认证抵扣进项税额:XXXX元

4、本期进项税额较销项税额多出:XXXX元,形成当期增值税留抵税额,本期无需缴纳增值税。

二、进销项差额形成真实原因

我单位本期进项大于销项,属

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