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- 2026-10-04 发布于重庆
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2026年审计师《审计实务》重点习题卷(专项训练)
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、单项选择题(本题型共15题,每题1分,共15分。每题只有一个正确答案,请将正确答案字母填涂在答题卡相应位置。)
1.在审计过程中,注册会计师通过了解被审计单位的内部控制,目的是什么?
A.立即执行详细的实质性程序以替代控制测试
B.获取审计证据以评估内部控制的健全性和有效性
C.确定被审计单位是否不需要进行审计
D.评估管理层的经营能力和诚信度
2.注册会计师计划实施审计程序以识别和评估重大错报风险。下列哪项不属于风险评估程序?
A.询问被审计单位管理层和内部审计人员
B.测试内部控制的运行有效性
C.分析被审计单位的财务报表
D.了解被审计单位对会计政策的运用
3.在销售与收款循环审计中,注册会计师获取的关于客户信用政策由谁批准的证据,最有助于实现哪些审计目标?
A.销售交易的真实性和完整性
B.销售交易的计价和分摊
C.货币资金的完整性
D.销售交易的控制环境
4.如果注册会计师计划依赖被审计单位信息系统生成的数据,下列哪项程序通常是必要的?
A.仅测试数据的输入过程
B.仅测试数据的输出
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