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- 2026-10-07 发布于河南
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年度工作汇报2026年度审计科年度目标完成情况总结目标·履职·成果·展望汇报人审计科日期2026年10月
汇报导览01年度目标与职责明确职责定位,锚定年度目标基准02目标完成情况逐项复盘计划执行与量化成果03重点项目成果展示重点项目发现与整改成效04问题不足剖析客观剖析工作短板与挑战05未来规划展望明确下一年度方向与行动举措
01年度目标与职责职责清晰,方能评价有据明确职责定位,锚定年度目标基准
内部审计的职能定位内部审计是单位自我体检的重要手段独立、客观、公正,立足经济监督主责主业制度依据依照内部审计相关规定与单位内部审计制度开展工作双重职能既揭示问题与风险,也服务管理与决策价值取向在源头治理、风险防范、规范管理中发挥基础性作用
审计科年度职责范围财务与预决算审计对单位及所属单位财务收支、预决算编制与执行、资产管理情况开展审计。内部控制与风险管理审计评价内部控制健全性与有效性,识别重点领域风险隐患。经济责任与专项审计开展内部管理领导干部经济责任审计及专项资金、重点项目专项审计调查。整改跟踪与专业咨询督促审计发现问题整改落实,提供财经法规与内控管理方面的咨询建议。
年度审计目标设定问题导向与风险导向并重,聚焦重点领域精准发力目标来源上级内部审计工作指导意见与单位年度重点工作部署聚焦领域重大政策措施落实与重大项目建设风险导向重点关注权力集中、资金密集、资源富集领域目标要求揭露问题与推
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