企业合同审查要点清单与逐项复核完整范例.docx

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企业合同审查要点清单与逐项复核完整范例

一清单使用范围与结论规则

本清单用于境内普通采购、销售、服务合同签前审查,对照正文、附件与事实提出修改和处理意见。全稿含24项检查、底稿、完整虚构草案及逐项复核;不是签约文本或个案法律意见。

每项填“通过、待补、需修改、不适用”及位置、证据、下一步。未取得资料不能填通过;不适用须有事实理由。金额小、熟悉模板或对方已盖章均不免核验。既有开工、收货、付款据实登记交专业岗判断,不倒造批准。

总意见选“退回补充、修改后复审、建议提交有权人批准”;建议不等于获批签署,审查不保证效力。违法风险不能按商业风险放行,重要或不确定法律问题须由专业岗结合事实复核。

立项栏:编号〔填〕;本方身份及目的〔填〕;类型、金额、期间〔填〕;对方〔填〕;正文附件版本〔填〕;报价承诺、开工、收货、付款事实〔填〕;业务、财务、法务、批准岗〔填〕。劳动、工程、金融、担保、国资、政府采购、涉外等另加专项审查。

二完整逐项检查目录

逐项用第三部分底稿核对。一个问题涉及多条时共用问题号并列位置,避免重复计损。

01主体:核登记全称、代码、住所、存续及履约主体;说明简称、分支和集团关系。凭登记资料及查询时点。02权限:核签署代表或授权范围、期限、转授权;另核本方决策权限。凭代表及授权链。

03类型准入:核交易实质、许可、强制程序和类型;担保、工程、金融、涉外转专项

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