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- 2026-10-09 发布于河南
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高级审计实务试题题库及答案解析(2026版)
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的,请将正确选项的字母填在题后的括号内)
1.在高级审计实务中,审计人员对被审计单位的内部控制进行评估时,应优先关注的关键要素是()。
A.组织结构的设计合理性
B.信息系统安全防护措施的有效性
C.管理层的诚信与道德水平
D.财务报告编制流程的合规性
2.根据国际审计与鉴证准则,审计人员执行审计工作时,应当保持独立性的核心要求不包括()。
A.不得与被审计单位存在可能影响独立性的经济利益关系
B.应当回避可能存在利益冲突的审计项目
C.审计人员不得参与被审计单位的经营决策
D.审计报告应当由非审计人员签署
3.在执行实质性分析程序时,审计人员发现被审计单位某项财务数据与行业趋势存在显著差异,此时应采取的措施是()。
A.立即扩大审计样本量进行验证
B.认为差异属于正常波动,无需进一步调查
C.分析差异产生的原因,评估其合理性
D.直接调整财务数据以符合行业趋势
4.根据中国注册会计师审计准则,审计人员执行审计工作应当遵守的风险评估程序包括()。
A.询问被审计单位管理层关于内部控制的设计
B.检查被审计单位的财
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