2026年医院财务科工作总结暨工作计划.docx

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2026年医院财务科工作总结暨工作计划

一、2026年工作总结

2026年,财务科严格落实国家医改政策、《政府会计制度》及医院“十四五”发展规划核心要求,以“精细化管理、风险防控、服务支撑”为核心目标,统筹推进预算管理、成本管控、资金运营、绩效改革等重点工作,全年各项财务指标运行平稳,为医院医疗服务提质、学科建设升级、民生保障落地提供了坚实的财务支撑。

(一)核心财务指标完成情况

全年实现总收入18.72亿元,同比2025年增长7.8%,完成年度预算的102.3%。其中医疗收入15.61亿元,占总收入比重83.4%,同比增长8.2%;财政拨款收入2.15亿元,占比11.5%,主要用于重点专科设

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