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- 2026-10-12 发布于四川
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电力企业固定资产清查盘点专项自查报告
一、清查盘点工作总则
固定资产是电力企业安全生产与持续经营的物质基础,开展穿透式清查是防范国有资产流失的必经程序。
1.1清查目的
本次专项自查旨在彻底摸清公司发供电设备家底,解决资产卡片与现场实物脱节的历史遗留问题,确保财务账、实物账、现场实物“三对口”,为后续资产全寿命周期成本核算提供真实数据底座。
1.2清查范围与基准日
?清查基准日:2023年12月31日。
?清查范围:公司本部及下属12个基层单位(含3座220kV变电站、8座110kV变电站、2个供电所)的所有在册固定资产,涵盖发输变电设备、自动化控制设备、通信设备及房屋建筑物。
?估算规模:本次清查涉及账面固定资产原值约15.62亿元,资产卡片约4,500张。
1.3编制依据
本次清查严格按照《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》《企业会计准则第4号——固定资产》及集团公司《固定资产管理办法》执行。
二、清查盘点组织实施
资产的物理分布极度分散且运行环境复杂,决定了清查工作必须采用“现场实物盘点为主、台账核对为辅”的穿透式盘点法。
2.1组织架构与职责划分
公司成立专项清查盘点工作组,实行扁平化管理。
?组长:总会计师张某某(负责审批清查差异处理方案)。
?副组长:生技部主任李某某、财务部主任王某某。
?成员:财务部资产专责2人、生技部设备专责3人、各基层单
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