办公物品管理制度.docVIP

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办公物品管理制度     第一条 为了统一限量,控制办公用品的使用以及节约经费开支;所有办公用品的购买,由综合管理部办公用品管理员统一负责。     第二条 各部门申请办公用品要写明所要物品、数量,综合管理部根据办公用品库存量情况以及消耗水平,提出报告,总经理批准,再确定订购。     第三条 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,经综合管理部确认后,报总经理批准进行订购。        第四条 所订购办公用品送到后,按送货单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题后,在送货单上签收,表示收到。     第五条 收到办公用品后,对照订货单,经总经理签字,作好登记,交财务部负责支付或结算。         第六条 办公用品领用后要作好登记,注明领用日期、品名与数量等。      第七条 对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。       第八条 所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单;并清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理。      第九条 办公用品库存应定期清点。。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,使两者一致。     第十条 印刷品与各种用纸的管理按照库存情况,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。如果消耗品用完,综合管理部应尽快做出订购印刷计划。         第十一条 对办公物品使用的监督与调查        1.核对用品领用情况与用品清单。     2.核对用品申请书与实际使用情况。     3.核对用品领用清单与实际用品情况。  

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