管理评审资料:内部审核情况总结分析.docVIP

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  • 2017-09-27 发布于广东
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管理评审资料:内部审核情况总结分析.doc

质量体系内部审核情况 管理评审会议资料 按照公司2007年度TS16949质量体系运行计划,企管办和生产部组织本次内部审核。 本次审核于10月12日至12月24日历时两个半月,先后进行了产品审核和质量体系审核,审核情况如下: 一、 产品审核 本次年度产品审核为11月份产品审核计划项目,审核情况如下: 受审核产品 样本数 A级缺陷数 B级缺陷数 C级缺陷数 QKZ 汽车配件 后座垫翻转机构(右) 5 0 0 0 100℅ 后座铰链支架(左) 5 0 0 0 100℅ 后座铰链(右) 5 0 0 0 100℅ 后座垫骨架管件(右) 5 0 0 1 94.3℅ 车架 新感觉大阳 5 0 0 3 95.86℅ 力帆泰本田 5 0 0 3 94.12℅ 结论:质量指数QKZ值均达到较高水平,审核中发现的不符合项均为轻微外观缺陷及易变形件,不影响产品的性能和使用。 二、 质量体系审核 为验证公司TS质量体系的符合性和有效性,内审组对公司所有过程、班次及生产活动按TS标准、顾客要求及本公司有关质量文件,进行全面审核,审核情况如下: 受审核部门 不符合项数 不符合总项数 审核总项数 总符合率 管理层 8 94 309 69.58℅ 企管办 3 财务部 7 销售部 7 技术部 42 生产部 11+1 供应部 15 *注:生

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