《集团财务管理规划》.pptVIP

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  • 2017-09-26 发布于广西
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* 机密,严禁扩散! 第 *页 5.2.2 编制预算基本模式 预算准备 预算编制 预算监控 明确公司目标 预算标准化 系统评估 收集收入和支出信息,准备初步的预算预测 通过检查和分析资金数额验证预算数据 编制现金预算,通过损益平衡表监控现金流 检查预算过程,编制主预算 分析实际情况与预算的差异 监控差异的产生,分析错误,检查未估计到的情况 重新预测和修正,考虑使用其他形式的预算,积累经验 * 机密,严禁扩散! 第 *页 5.2.3 预算的周期性维护 初步预算方案的评审中 可能会出现不同意见, 管理高层很少会对第一 个方案就满意 充分讨论后,通过一 份预算方案,通常包 括了更低的成本,更 高的销售收入和缩减 的开支 观察每个月的 实际结果与预 算结果 在开始下一年度预算过 程之前,先根据最近半 年的情况更新和修改长 期战略和企业计划 在第一和第三季度结束 后修改下一年度的预测 数据(有时是预算数据) 对半年来的运行结 果进行详细分析, 并对全年做出预测 计算和分析上年的 实际数据,并做出 完整的财务报告 预算准备 季度预算回顾 实际数据分析 预测 预算编制 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 高层管理者 收集信息为 第二年的预 算编制作准备 图例 * 机密,严禁扩散! 第 *页 5.3 母子公司的预算管理组织 预

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