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青岛山兴集团有限公司编号:版号:
审计员作业指引
编制逄慧超日期2010-9-25审核日期批准日期1、岗位基本信息
岗位名称:审计部审计员岗位代码:SJ001所属部门:审计部工作地点:集团办公楼107直接上级:分管副总经理直接下级:无2、岗位沟通关系图
序号沟通对象沟通事项沟通方式支持性文件备注1分管副总经理工作汇报书面或面谈2成本管理部零星工程结算资料
技术资料交接
结算内容沟通落实书面、面谈或电话施工或供货、安装合同、结算依据、有关问题的处理方案3施工单位预决算人员结算审计内容沟通
技术问题电话或书面工作联系单、有关问题的处理方案4外部审计人员施工技术资料图纸交接
技术资料问题
结算内容沟通
审计争议落实书面、面谈或电话施工合同、施工图纸、结算依据、审计报告、审计答疑、会议记要5内审人员施工图纸技术资料交接
工程技术问题
结算内容沟通
结算争议落实书面、面谈或电话施工合同、施工图纸、结算依据、初审计报告、审计争议项、会议记要6公司办公室、财务部、档案室、文件资料交接,技术问题沟通电话、书面公司文件、有关技术文件、资料3、岗位职责说明
3.1 本岗位对分管副总经理负责,接受分管副总经理的直接领导,开展日常工作;
3.2审计公司内部发包的零星工程结算;
3.3协调施工单位与外部审核人员的沟通;有争议的问题,向领导汇报、落实;
3.4 协调内审人员同施工单位审计人员对结算内容沟通、落实;
3.5 审核工程部审报的物资材料采购明细;
3.6参加周、月质量安全检查,做好有关记录;
3.7领导交办的临时性工作;
4、职责细分
4.1对分管副总经理负责,接受分管副总经理的直接领导
序号基本职责具体作业流程衡量指标相关表单权限1日常工作1、本岗位由分管副总经理直接管辖,工作中出现的问题直接向分管副总经理汇报上报权2、遵守考勤制度,按时上下班出勤率出勤表全权3、收、发整理有关图纸、文件、资料,资料收、发办理签收、签发手续及时、齐全各登记目录、台帐全权4.2审计公司内部发包的零星工程结算;
序号基本业务职责具体作业流程衡量指标相关表单权限1审计零星工程结算月底前把成本管理部20日前上报的零星工程结算审核完成并写出审计报告。
对上报结算工程量进行现场计量核实。
根据定额规定重新对结算资料计算工程量。
重新套定额,如有争议问题同施工单位、成本管理部一同询问定额咨询站。
写出审计报告报分管副总。及时、严格、公正态度审计并及时发现、解决问题 审计报告及结算书 全权
4.3协调施工单位与外部审核人员的沟通;有争议的问题,向领导汇报、落实;
序号基本业务职责具体作业流程衡量指标相关表单权限1工程结算外审工作1、联系审计单位,把工程图纸、设计变更等技术资料交接与外审单位。
2、及时督促外审人员结算进度。
3、及时沟通外审单位、施工单位,并对结算中有争议的问题进行核实。
4、及时把结算进度、结算情况汇报给分管副总。
5、负责整理外审人员、施工人员、建设单位人员三方的结算争议答疑会议记要,或者答疑文件。及时性
全面性
准确性
公正性
外审报告负责4.4协调内审人员同施工单位审计人员对结算内容沟通、落实;
序号基本业务职责具体作业流程衡量指标相关表单权限1工程结算内审工作1、联系内审单位人员,把结算资料交接与内审人员,办理好交接手续。
2、及时沟通内审、施工单位预决算人员对结算中有争议的问题进行核实。
3、及时把结算进度、结算中遇到的争议问题汇报给分管副总。
4、负责整理内审人员、施工单位预决算人员、建设单位人员三方的会议记要,或者争议项答疑。
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