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人民防空工程建设项目内部审计办法
第一章 总 则
第一条 为加强对人民防空工程(以下简称人防工程)建设项目的监督管理,建立健全人防工程建设项目内部审计制度,提高人防工程建设投资效益,根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国审计法》和国家有关法律、法规,制定本办法。
第二条 本办法所称建设项目内部审计,是指人防系统内部组织相关部门和人员依据党和国家政策、相关法律、法规,对人防工程建设项目全过程的技术经济活动进行的监督评价,以促进人防工程建设项目目标的实现。
第三条 设项目应按办规实设内审计第条第条 人防工程建设项目审计分开工前审计、建设过程中审计和竣工后审计。项目未经竣工后审计不得组织财务核销。第条 人防工程建设项目审计主要内容:项目建设审批程序和手续项目承发包程序项目竣工决算文件资料项目竣工决算文件资料是否齐全、手续是否完备、遗留问题处理是否符合规定交付使用财产是否真实、完整,移交手续是否齐全、符合规定应核销的投资及其他支出核销依据是否充分,手续是否完备,内容是否真实,有无虚列投资问题转移工程投资问题第条人防工程建设造价审计应由具有和人员进行审计,由根据建设项目审计计划直接下达。编制内容是否与一致、采用计价和单价确定是否合理、设备与材料价格取定是否合理;计价子项划分是否合理;措施项目选用和计价是否合理,工程取费是否执行相应基数和费率标准;是否在批准的初步设计概算范围内。条 设内审计发现问题,办国审计单颁发的设项目审计处暂规以处处罚条 设项目审计处:
审计单位根据现行法规实施审计,并提出书面审计意见。对审计发现的违纪违规问题做出审计处理决定。
1、建设单扩项目设规应由设单报审批单对设项目审批权审批应责补办审批续2、建设单位违反规设计单扩大规标资应由设单报审批部门则应责令停设对设单以处罚3、建设单应责4、设计单经项目审批单扩大规标违反围进设计项资经越级设计项目初步设计审批见调设计变护功响应对设计单以处罚节严设计资质级5、动设资开发设应纠责令关单资节严应领导责6、基建收入应按国关规处隐瞒应缴7、施工单位违反规设质经费费、应根关规定进担经济责8、因贪贿误设重损应关领导和责的责关处条 担设内审计审计单审计员虚设资损由审计单审计员担责节严议关单销审计资质()证书责
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