中级审计师资格考试辅导随章练习7A.pdfVIP

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2010年中级审计师考试辅导 2010年中级审计师考试辅导 年中中级级审审计计师师考考试试辅辅导导 审计理论与实务 (第一部分)第七章 内部控制及其测评 一、单项选择题 1.下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是: A.授权审批控制 B.原材料消耗定额控制 C.职责分工控制 D.固定资产盘点控制 2.下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是: A.人事政策 B.组织结构设置 C.风险评估 D.凭证与记录控制 3.下列各项中,不属于控制活动的是: A.独立检查 B.实物控制 C.监督 D.职责分工控制 4.下列选项中,内部审计属于内部控制中的: A.风险评估 B.监督 C.控制活动 D.信息与沟通 5.被审计单位为了保证既定目标得以顺利实现而制定并执行的各项控制政策和程序。属于内部控制 要素中的: A.控制环境 B.风险评估 C.控制活动 D.信息与沟通 6.下列术语内部控制测试的范围的制约因素的是: A.审计目标 B.审计效率 C.实质性测试 D.评估风险 7.经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全。相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大 错报或漏报,审计人员应: A.转入内部控制测试

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